Detail faktúry DF555/2024
- Číslo faktúry:
- DF555/2024
- Číslo objednávky:
- E269/2024
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 285,45 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ing. Marek Cziria - dom náradia, Ľ. Štúra 21/A, 93401 Levice
- IČO:
- 34279491
- Dátum doručenia:
- 6. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 10. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2024