Detail faktúry DF371/2023
- Číslo faktúry:
- DF371/2023
- Popis plnenia:
- za obsluhu kotolne ZPS za 3/2023
- Cena:
- 145,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 6. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 12. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 5. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2023