Detail faktúry DF219/2023
- Číslo faktúry:
- DF219/2023
- Popis plnenia:
- za pagáče na karneval MŠ.
- Cena:
- 75,08 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 7. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 13. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 6. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2023