Detail faktúry DF1887/2024
- Číslo faktúry:
- DF1887/2024
- Popis plnenia:
- na základe Zmluvy o poskytovaní služby zo dňa 1.5.2019 od 01.11.2024 - 30.11.2024
- Cena:
- 150,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 35611618
- Dátum doručenia:
- 10. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2025