Detail faktúry DF1715/2023
- Číslo faktúry:
- DF1715/2023
- Popis plnenia:
- administratívne činnosti spojené s evidenciou spotreby energií za 10/2023 a za práce naviac
- Cena:
- 1 215,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Šuba-EnergyS, Červenej Armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 45998043
- Dátum doručenia:
- 21. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 30. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 10. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 12. 2023