Detail faktúry DF1555/2024
- Číslo faktúry:
- DF1555/2024
- Číslo objednávky:
- E778/2024
- Popis plnenia:
- za mliečne výrobky pre ŠJ MŠ
- Cena:
- 60,30 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- FIBOR s.r.o., Golianova 403/8, 94901 Nitra
- IČO:
- 50231561
- Dátum doručenia:
- 17. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 16. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 2. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2024