Detail faktúry DF142/2023
- Číslo faktúry:
- DF142/2023
- Popis plnenia:
- obsluha kotolne za mesiac 01/2023
- Cena:
- 145,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 14. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2023