Detail faktúry DF1301/2023
- Číslo faktúry:
- DF1301/2023
- Číslo objednávky:
- E612/2023
- Popis plnenia:
- za mliečne výrobky pre MŠ.
- Cena:
- 50,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- FIBOR s.r.o., Golianova 403/8, 94901 Nitra
- IČO:
- 50231561
- Dátum doručenia:
- 20. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 6. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023