Detail faktúry DF127/2023
- Číslo faktúry:
- DF127/2023
- Číslo objednávky:
- E075/2023
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 106,36 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 14. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 17. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 10. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2023