Detail faktúry DF1147/2024
- Číslo faktúry:
- DF1147/2024
- Popis plnenia:
- Zmluva o poskytovaní služieb 1.7.2024 - 31.07.2024
- Cena:
- 150,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 35611618
- Dátum doručenia:
- 31. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024





