Detail faktúry 30240011-TS
- Číslo faktúry:
- 30240011-TS
- Číslo objednávky:
- OB240010-TS
- Popis plnenia:
- stavebný materiál
- Cena:
- 163,25 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- BK DOM s.r.o., Mestský majer 1442/2, 93401 Levice
- IČO:
- 47673087
- Dátum doručenia:
- 8. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 2. 2024