Detail faktúry ZK 2023036
- Číslo faktúry:
- ZK 2023036
- Popis plnenia:
- Nákup spotrebného materiálu
- Cena:
- 235,91 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 6. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 6. 11. 2023
Babicka 11_07122023095641.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 356,7 kB