Faktúry
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
14. 3. 2025 |
za vytýčenie sietí |
100,32 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
mliečne výrobky |
311,50 EUR |
Madonan services, s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
kancelárske potreby |
70,04 EUR |
Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
víno |
14,28 EUR |
Muráni Víno Čajkov Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
paštéty |
117,98 EUR |
TOP-Farm, spol. s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
za bravčové a hovädzie mäso |
75,60 EUR |
masoLV s.r.o., 597, 93522 Kozárovce Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
za domáce potreby - baliace |
49,84 EUR |
Vincent Szelecky - OBALY LV, Hlavná 327/102, 93562 Pohronský Ruskov Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
za mliečne výrobky |
165,21 EUR |
FIBOR s.r.o., Golianova 403/8, 94901 Nitra Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
za zeleninu |
64,96 EUR |
PAM fruit s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
za UP služby |
7,68 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
za SPP - dodávka plynu |
692,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
za potraviny |
256,33 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r. o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
za chlieb čierny 195ks + rožky 160ks, droždie |
396,99 EUR |
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
za potraviny |
1 767,45 EUR |
CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
za potraviny, ryžu |
753,50 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r. o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
za bravčové a hovädzie mäso |
114,09 EUR |
masoLV s.r.o., 597, 93522 Kozárovce Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
za vzdialenú plochu server cloud |
268,76 EUR |
MADWIRE, s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
za predaj stroja |
37,37 EUR |
XEROX LIMITED Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
za stavebná materiál |
1 368,92 EUR |
BenátCentrum, spol. s.r.o., Bernolákova 493/1, 95301 Zlaté Moravce Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
za spotrebný materiál, stavebný materiál a ochranné pomôcky |
95,76 EUR |
Michal Hajto - STAVMAT, ČA 13/10, 93532 Kalná nad Hronom Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
za licenciu na Microsoft office 365 |
14,39 EUR |
Microsoft Ireland Operations Limited Dublin Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
za pracovné náradie, pracovné pomôcky, spotrebný materiál |
220,24 EUR |
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
za vyrovnávajúci prstenec, poklop DN600 |
504,30 EUR |
EUROBET s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
za ochranné pomôcky, čistiace potreby, toaletný papier,pracovné pomôcky, spotrebný materiál |
221,10 EUR |
Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 3. 2025 |
za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
89,18 EUR |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.