Detail faktúry 30250037-TS
- Číslo faktúry:
- 30250037-TS
- Číslo objednávky:
- OB250037-TS
- Popis plnenia:
- za spotrebný materiál
- Cena:
- 44,73 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 1. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 4. 4. 2025